INFORMES DE AUDITORÍA

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Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna al 30 de Junio 2022

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Seguimiento al Informe de Auditoria Revisión Anual de Cumplimiento del Procedimiento para el Control Oportuno de las DJBR 2021

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Resumen Informe seguimiento al informe de Auditoria de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Específico para evitar la Doble Percepción en el FOFIM y Control de Remuneración Máxima en el Sector Público

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4

Resumen Informe seguimiento al informe de Auditoria Revisión Anual de cumplimiento del Procedimiento para el Control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, por la gestión 2020

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5

Resumen Informe Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Entidad 130 – del Fondo de Financiamiento para la Minería, correspondiente a la gestión 2020 (Control Interno)

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