INFORMES DE AUDITORÍA

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Resumen Informe de Auditoria Interna correspondiente a la auditoria de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Específico para evitar la Doble Percepción en el FOFIM y Control de Remuneración Máxima en el sector público, gestión 2021

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Resumen seguimiento al informe de Auditoria de Revisión Anual de cumplimiento del Procedimiento para el Control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, por la gestión 2021

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Informe Anual de Actividades de Auditoria Interna de la gestión 2021

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Resumen Informe de Auditoria Interna Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del FOFIM al período finalizado el 31 de diciembre de 2021

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Resumen Informe de Auditoria Interna correspondiente al Programa Operativo Anual Gestión 2022

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